2021006 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
400,00 € |
31.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
340,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211010 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
04.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021011 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
400,00 € |
31.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021012 |
odvoz odpadovej vody |
Obec Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
14.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021411 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera 7 m3 |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
93,60 € |
31.03.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211714 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera 7 m3 2x |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
136,80 € |
30.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210639 |
olej 2T |
Obec Pataš |
00305707 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,20 € |
29.09.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021201 |
olej mot. 5 l |
Obec Pataš |
00305707 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
Iné |
39,80 € |
24.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023 |
oprava plyn. kotla 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
Takács Jozef |
48070823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
27.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8765285673 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8697597050 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8140866954 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190870234 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8600892208 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8697698772 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8659012698 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8649352575 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8697778692 |
plyn 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8765285282 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8697596674 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8140866578 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8190869977 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6300244431 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8697698407 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8659012332 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8649352218 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8697778338 |
plyn KD, OcÚ, klub |
Obec Pataš |
00305707 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,00 € |
01.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21852021 |
Poplatok CDCP |
Obec Pataš |
00305707 |
Prima Banka Slovensko a.s. |
31575951 |
Iné |
69,74 € |
20.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |