Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9241659180 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -37,75 € 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
9241029270 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -35,81 € 08.02.2024 10.02.2024 Faktúra
9241659165 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -30,69 € 08.03.2024 08.03.2024 Faktúra
9242378085 dodávka a distribúcia elektriny - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Iné -30,50 € 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
9240224427 vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -30,22 € 08.01.2024 10.01.2024 Faktúra
9450600220 - dobropis vrátené palety Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 WOODCOTE GROUP a.s 31364951 Iné -28,80 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
9241029265 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -27,07 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
9242376482 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -26,24 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
9241659153 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -26,20 € 07.03.2024 11.03.2024 Faktúra
9241659170 vyúčtovanie el.energie - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Iné -25,85 € 08.03.2024 11.03.2024 Faktúra
9242376486 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -24,32 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
9242430225 dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -24,32 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
9242394157 dodávka a distribúcia elektriny - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Iné -20,75 € 10.04.2024 10.04.2024 Faktúra
9242394157 dodávka a distribúcia elektriny - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Iné -20,75 € 10.04.2024 10.04.2024 Faktúra
9241029257 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -17,50 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
2416010292 - dobropis vrátené palety Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 STAVIVÁ - Garaj s.r.o. 31592872 Iné -17,42 € 20.03.2024 21.03.2024 Faktúra
9242376473 elektrická energia - preplatok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -16,74 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
9242432985 dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -16,74 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
9242432989 dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny -15,56 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
2721027802 - Dobropis dobropis Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 BERNER s. r. o. 36647527 Iné -15,53 € 12.01.2024 15.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »