2230062552 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
3,07 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1442670397 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
3,11 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6626216193 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
3,18 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
76240478 |
norma STN 58 0111 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
3,64 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240719 |
náradie a spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
3,84 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
FVT22402080 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
3,85 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075150 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
3,88 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070206 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,01 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P1/2024/102 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
4,02 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240388 |
norma STN 58 0111 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
4,37 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
9240224413 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,62 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005436 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,85 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230064281 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,26 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1442679093 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,26 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062545 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,27 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075148 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,56 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005450 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6632241758 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
5,63 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075153 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,77 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005454 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,82 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |