20240574 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
7,79 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
1442674668 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
7,79 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005448 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,91 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070208 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,02 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396436 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,03 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070199 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,10 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070210 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,12 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075152 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,20 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062554 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
8,51 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
401017447 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,14 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005455 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,16 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241293 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,24 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
20240753 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
9,25 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
1442676855 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
9,25 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075137 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
9,68 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070207 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,82 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062555 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,92 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5765274493 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
10,00 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZQQDRYTZE2 |
reklama na facebooku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Kultúra, média, tlač |
10,00 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5769841425 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
10,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |