5010086728 |
štrkodrva 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
627,12 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4591955303 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
900,10 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4591955302 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
706,75 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4591955306 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
988,32 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336288391 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
53,77 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5751632811 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
15,07 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5751632489 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5751621287 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
50,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5751622046 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
50,80 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4591955307 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
184,23 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232437 |
odborná príprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JF s.r.o. |
36620009 |
Iné |
270,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
1270/23 |
náhradný diel na FIAT |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
1 560,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232425 |
preprava frézingu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVMAXBB, s.r.o. |
45418641 |
Iné |
1 116,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
20232424 |
preprava frézingu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVMAXBB, s.r.o. |
45418641 |
Iné |
186,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
20232423 |
oprava zosuvu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZuMaro, s.r.o. |
54614473 |
Iné |
633,60 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
20232429 |
sada čapov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
251,94 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
20230136 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
378,30 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
V 0156/2023 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230901 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
Iné |
644,26 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310820969 |
regál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fistar s.r.o. |
11836547 |
Iné |
370,00 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |