20230025 |
dodanie, výmena plynového kotla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SROM s.r.o. |
55061451 |
Iné |
9 729,66 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785262 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 646,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785264 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 319,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785270 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 727,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785269 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 783,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785268 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785267 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 695,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785265 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3332231784 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VKNET s.r.o. |
45002801 |
Iné |
26,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231445 |
monitoring console - PCO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
360,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230105 |
nože |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
558,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230109 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8680267971 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
120,48 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8680267974 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
51,36 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1442650206 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
48,48 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1442650223 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
69,36 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301660 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
872,10 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. František BOKOR ELEKTROCENTRUM |
32614292 |
Iné |
51,80 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
39092023 |
betónové odpadkové koše |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
eko DEA& Dr. Stefan s. r. o. |
35919965 |
Iné |
1 518,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230000521 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
686,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |