1442642424 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
408,14 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1442642429 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
341,83 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1442642425 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
161,47 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332725754 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,38 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332532743 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,03 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231181049 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
876,30 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231180620 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
409,84 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230114 |
správa systému Oris |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
648,00 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102828 |
drvené kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
939,24 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
VFZ230269 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
261,23 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332754232 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
560,63 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231184370 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
3 051,91 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231183777 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
5,62 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231908 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
10 925,76 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
. |
|
Objednávka |
8332744235 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,14 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332685189 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,55 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332745812 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102829 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
427,71 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF180 |
plastové zvodidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIT Slovensko s. r. o. |
36253308 |
Iné |
1 086,46 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0705230172 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 470,71 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |