2024102160 |
drvené kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
980,35 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5010237313 |
frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
1 262,42 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246062063 |
technická kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
46,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
500250002 |
sacie koleno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Nájmy a prenájmy |
128,68 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
500250001 |
brit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
446,40 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
60,00 € |
04.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4592114749 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 298,66 € |
04.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4592114747 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
770,40 € |
04.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4592114746 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,89 € |
04.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249061 |
oprava konštrukcie kosačky PRONAR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Rudolf Gajdošík - ŠTART |
33331740 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241195 |
rúra korugovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
442,20 € |
04.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352405223 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4592114751 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
155,66 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401210 |
žiarovka, klin |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
8,09 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401211 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
136,64 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352405276 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12024141 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
139,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352333323 |
mobilné služby a internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
156,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0901442671 |
monitoring - kamery na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 264,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352405826 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
560,63 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |