Faktúra č. 20241229

Obstarávateľ
  • Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  • IČO: 36836567
Zmluvný partner
  • Názov: PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o.
  • IČO: 47630795
  • Adresa: 9. Mája 2137/1, 977 01 Brezno
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 20241229
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 8 833,20 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 20243482
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20243482 náradie, spotrebný materiál Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. 47630795 Iné 8 833,20 € 09.12.2024 10.12.2024 . Objednávka
VF20240030 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Stavebné práce, opravárenské práce 1 098,00 € 27.06.2024 27.06.2024 Faktúra
VF20240032 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Stavebné práce, opravárenské práce 1 098,00 € 27.06.2024 27.06.2024 Faktúra
VF20240035 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Stavebné práce, opravárenské práce 1 098,00 € 27.06.2024 27.06.2024 Faktúra
VF20240034 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Iné 1 098,00 € 27.06.2024 28.06.2024 Faktúra
VF20240031 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Iné 1 098,00 € 27.06.2024 01.07.2024 Faktúra
VF20240033 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Iné 1 098,00 € 27.06.2024 01.07.2024 Faktúra
VF20240067 výmena plynovej nádrže Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GRIFONGAS s. r. o. 36045276 Iné 1 098,00 € 28.10.2024 30.10.2024 Faktúra