Rozhodnutie č. 931 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
351,15 € |
30.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100166 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,39 € |
30.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240462 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
810,73 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400574 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
542,34 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF064 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIT Slovensko s. r. o. |
36253308 |
Iné |
371,35 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F000085/24 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
54,68 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2422100098 |
plynový ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
META-GAS, spol. s r. o. |
36256391 |
Iné |
1 674,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PP0092024 - daňový doklad k prijatej platbe |
dodanie a montáž okien |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 718,75 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3131242310 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
106,65 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. |
54332567 |
Iné |
4 050,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240845 |
príslušenstvo k zvodniciam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
8 390,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DV-141/2024 - Dobropis |
vrátenie za palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-86,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430228 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
4 040,29 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430229 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
178,68 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430232 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430231 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
212,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430230 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
141,60 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PP0082024 |
daňový doklad k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 847,55 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430227 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
598,92 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
17,95 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
154,62 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101202024 |
rozhodnutie o určení výšky poplatku za zdroj znečistenia ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
237,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8100000188 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Iné |
125,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284 |
projektová dokumentácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
Iné |
6 546,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100170 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
254,88 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100169 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
233,64 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100173 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 265,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240026 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
140,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022 |
projektová dokumentácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ReProMont s. r. o. |
53339606 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
175,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024 |
rekonštrukcia strechy budovy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LONGA s. r. o. |
53004051 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 084,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |