3132240625 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
84,02 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12400081 |
pranie a čistenie blielizne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EKOMUS s.r.o. |
53477910 |
Iné |
106,08 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240271 |
servis EZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Iné |
166,20 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100050 |
rúry kanalizačné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Rekonbau s.r.o. |
46491996 |
Iné |
1 745,02 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249026 |
šneky s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 917,60 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430148 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
700,44 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430149 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 179,56 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P1/2024/5236 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
1 166,40 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249028 |
oprava lyžice Komatsu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Rudolf Gajdošík - ŠTART |
33331740 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
516,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430149 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
306,60 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202420025 |
spracovanie prihlášok do súťaže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APRSR |
30809401 |
Iné |
720,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396416 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
383,76 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396418 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
187,62 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396420 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
1,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396422 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
31,30 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396424 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
36,28 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1582400034 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
521,64 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1442679822 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
65,44 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1442679823 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
112,40 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396426 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-122,19 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396428 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-43,01 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4320101633 - faktúra k prijatej platbe |
pripojovací poplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430144 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
10 703,52 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396440 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,38 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396438 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,66 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396436 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,03 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396434 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,10 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396432 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,33 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242396430 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-176,42 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240002905 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
51,60 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |