Objednávka č. 20240106
Obstarávateľ
- Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
- IČO: 36836567
Zmluvný partner
- Názov: VERY GOODIES SK s.r.o.
- IČO: 35730625
- Adresa: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: .
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 20240106
- Popis objednaného plnenia: voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 1 144,80 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVV24010049 | voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | Iné | 114,48 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | ||||
SIVV24010396 | voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | Iné | 127,20 € | 30.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | ||||
SIVV24010425 | voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | Iné | 25,44 € | 30.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | ||||
SIVV24020192 | voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | Nájmy a prenájmy | 114,48 € | 21.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
SIVV24030131 | voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | Iné | 101,76 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
SIVV24040045 | voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | Iné | 101,76 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |