Faktúra č. 020/01/26

Obstarávateľ
  • Názov: Dom kultúry v Námestove
  • IČO: 00355321
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 020/01/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nakreditovanie stravovacích kariet na mesiac január 2026
  • Dátum doručenia: 16.01.2026
  • Celková hodnota: 302,40 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 004/26
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/26 Nakreditovanie stravovacích kariet na mesiac január 2026 Dom kultúry v Námestove 00355321 Ticket Service, s.r.o. 5205551 Iné 302,40 € 16.01.2026 20.01.2026 Mgr. art. Daniela Kubíková riaditeľka Objednávka