Faktúra č. 064/02/26

Obstarávateľ
  • Názov: Dom kultúry v Námestove
  • IČO: 00355321
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 064/02/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Šišky na Fašiangy 2026
  • Dátum doručenia: 17.02.2026
  • Celková hodnota: 83,03 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 023/26
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/26 Šišky na podujatie Námestovské Fašiangy 2026 Dom kultúry v Námestove 00355321 Pekáreň Jackulík s.r.o. 56977344 Iné 83,03 € 16.02.2026 16.02.2026 Mgr. art. Daniela Kubíková riaditeľka Objednávka