Faktúra č. 215/06/26
Obstarávateľ
- Názov: Dom kultúry v Námestove
- IČO: 00355321
Zmluvný partner
- Názov: Print-office, s.r.o.
- IČO: 54085292
- Adresa: Mlynské Luhy 76,Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 215/06/26
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 177,74 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 065/26
- Dátum zverejnenia: 03.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/26 | Tonery do tlačiarní | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Print-office, s.r.o. | 54085292 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 177,74 € | 02.06.2026 | 03.06.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka |