| VF009/26 |
Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Na Orave dobre talkshow Jakuba Ptačina |
Na Orave dobre o.z. |
42165873 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Kultúra, média, tlač |
900,00 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 072/02/26 |
Animačné služby na podujatí Detský karneval, 15.2.2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Fantíkovo s.r.o. |
56938772 |
Kultúra, média, tlač |
369,00 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 073/02/26 |
telefón 02/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,04 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 074/02/26 |
Knihy |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Diera do sveta |
42385776 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 075/02/26 |
Smejko a Tanculienka, 20.02.2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Občianske združenie Divadlo Maska |
3788773 |
Kultúra, média, tlač |
4 684,80 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF008/26 |
Obedové menu v rámci projektu INTERREG na podujatí Námestovské Fašiangy 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Město Orlová |
0297577 |
Kultúra, média, tlač |
433,04 € |
20.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 069/02/26 |
Obedové menu v rámci projektu INTERREG na podujatí Námestovské Fašiangy 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
StaLuk s.r.o. |
51651238 |
Iné |
350,01 € |
20.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 070/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Itafilm s.r.o. |
31345506 |
Kultúra, média, tlač |
367,04 € |
20.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 071/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Itafilm s.r.o. |
31345506 |
Kultúra, média, tlač |
949,25 € |
20.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 066/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BONTONFILM a.s. |
36006858 |
Kultúra, média, tlač |
835,34 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 067/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
342,33 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 068/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
Kultúra, média, tlač |
10,12 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 065/02/26 |
Hygienické potreby 1Q/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S.R.O. |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
489,87 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 063/02/26 |
Odolný obal pre tablet Lenovo |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
KAMAC, s.r.o. |
50729659 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,36 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 064/02/26 |
Šišky na Fašiangy 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
56977344 |
Iné |
83,03 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 062/02/26 |
Hygienický materiál |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S.R.O. |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,08 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 057/02/26 |
Tlač a nájom za 01/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
SUNSOFT plus, spol s.r.o. |
31590128 |
Kultúra, média, tlač |
98,47 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 058/02/26 |
El. energia nedoplatok za 1/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,90 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 059/02/26 |
Poplatok za komunálny odpad 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Mesto Námestovo |
00314676 |
Iné |
629,20 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 060/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
67,50 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 061/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BONTONFILM a.s. |
36006858 |
Kultúra, média, tlač |
392,36 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 055/02/26 |
Tlač plagátov a banner |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
47751011 |
Kultúra, média, tlač |
167,28 € |
12.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 056/02/26 |
Konzultačné práce |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,02 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 053/02/26 |
Telefón 1/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,76 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 054/02/26 |
Telefón 1/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DSI DATA, a.s. |
36399493 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,55 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 052/02/26 |
Účtovná závierka |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,65 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 050/02/26 |
LW30 náhradné stierky |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,48 € |
09.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 051/02/26 |
Hovorné 01/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,17 € |
09.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 045/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o. |
50968467 |
Kultúra, média, tlač |
548,46 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 046/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
957,69 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |