| 066/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BONTONFILM a.s. |
36006858 |
Kultúra, média, tlač |
835,34 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 067/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
342,33 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 068/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
Kultúra, média, tlač |
10,12 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 065/02/26 |
Hygienické potreby 1Q/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S.R.O. |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
489,87 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 063/02/26 |
Odolný obal pre tablet Lenovo |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
KAMAC, s.r.o. |
50729659 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,36 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 064/02/26 |
Šišky na Fašiangy 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
56977344 |
Iné |
83,03 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 062/02/26 |
Hygienický materiál |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S.R.O. |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,08 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 057/02/26 |
Tlač a nájom za 01/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
SUNSOFT plus, spol s.r.o. |
31590128 |
Kultúra, média, tlač |
98,47 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 058/02/26 |
El. energia nedoplatok za 1/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,90 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 059/02/26 |
Poplatok za komunálny odpad 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Mesto Námestovo |
00314676 |
Iné |
629,20 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 060/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
67,50 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 061/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BONTONFILM a.s. |
36006858 |
Kultúra, média, tlač |
392,36 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 055/02/26 |
Tlač plagátov a banner |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
47751011 |
Kultúra, média, tlač |
167,28 € |
12.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 056/02/26 |
Konzultačné práce |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,02 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 053/02/26 |
Telefón 1/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,76 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 054/02/26 |
Telefón 1/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DSI DATA, a.s. |
36399493 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,55 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 052/02/26 |
Účtovná závierka |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,65 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 050/02/26 |
LW30 náhradné stierky |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,48 € |
09.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 051/02/26 |
Hovorné 01/26 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,17 € |
09.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 045/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o. |
50968467 |
Kultúra, média, tlač |
548,46 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 046/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
957,69 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 047/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
Kultúra, média, tlač |
37,97 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 048/02/26 |
Divadlo Dno Granica/Hranica, 31.1.2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Severný vietor |
53352491 |
Kultúra, média, tlač |
829,60 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 049/02/26 |
Stojan na reproduktory, montáž a doprava |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BRÁNY GÁBOR, s.r.o. |
56735596 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
885,60 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 043/02/26 |
dodávka tepla pre ÚK a TV za január 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Bytový podnik Námestovo, s.r.o. |
36007439 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 615,50 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 044/02/26 |
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ing. Ivana Šúreková |
56728930 |
Iné |
300,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 041/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
35832550 |
Kultúra, média, tlač |
725,65 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 042/02/26 |
Služby BTS, TPO - mesiac február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Beáta Kolenčíková |
45504105 |
Iné |
175,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 039/02/26 |
Nakreditovanie stravovacích kariet na mesiac február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ticket Service, s.r.o. |
5205551 |
Iné |
1 418,40 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 040/02/26 |
Výkon zodpovednej osoby február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |