185/2023-2023101682 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
212,39 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023-202302076 |
za inštalačné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Iné |
40,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023-230523 |
za kancelárske potreby |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,90 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023-2023005 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
481,61 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023-8329055554 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,44 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
0,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
19/2023 |
Kúpna zmluva |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
31.12.2025 |
21.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
19/2023-2290104295 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2022 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,23 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023-8329055495 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,71 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023-2313563 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
128,21 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023-2345528 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
211,40 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023-2313475 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
145,49 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023-5734030737, 5733964148 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,74 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,37 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1953795580 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023-2345601 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
303,11 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023-2313735 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
160,95 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023-2345768 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
151,78 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023-2313623 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
242,84 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 |
Zmluva o odvoze odpadovej vody |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ÁD- CSE-WO KFT |
23848180 |
Iné |
0,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |