443/2022-2251770 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
230,14 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
444/2022-2217798 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
138,67 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2022-2251794 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
395,37 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2022-520220070-zálohová faktúra |
posúdenie zdravotného rizika |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Endorf s.r.o. |
50403184 |
Právne a konzultačné služby |
250,00 € |
11.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220278 |
posúdenie zdravotného rizika-vyúčtovanie zál.fakt. 371/2022 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Endorf s.r.o. |
50403184 |
Iné |
0,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022-202217857 |
antivírusový program na 1 PC na 2 roky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,45 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022-468822 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
18.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022-605722 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
16.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022-751822 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
18.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022-874622 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
18.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022-978822 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
16.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022-1103322 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2022-1236122 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2022-1239822 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022-1375422 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
19.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022-2022006 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 650,50 € |
14.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
437/2022-2022010 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 099,50 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2022-2022012 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 603,99 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
422/20221549 |
Svietidlá |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IN kom, s.r.o., Košice |
36200361 |
Iné |
181,69 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022-122022 |
verejné obstarávanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
150,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022-232022 |
verejné obstarávanie ovocia a zeleniny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
150,00 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022-20220057 |
oprava práčiek |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
222,00 € |
13.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022-20220174 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
990,00 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022-20220187 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
1 644,00 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022-20220039 |
Audit účt.závierky k 31.12.2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Agáta Molnárová |
42105170 |
Právne a konzultačné služby |
500,00 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022-22050129 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
105,46 € |
23.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2022-22110332 |
za kontrolu komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
66,19 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |