450/2022-20220316 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
LENCOS IN s.r.o., Bátovce |
46475184 |
Iné |
3 709,80 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022-20220646 |
nákup prev. strojov, prac. odev a obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
31673678 |
Iné |
3 204,00 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022-28220959 |
IS CYGNUS |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 745,22 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
440/2022-202204169 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Iné |
2 525,00 € |
23.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
431/2022-2022388 |
za revízie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
2 496,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
454/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 350,00 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
441/2022-2200164 |
vchodové dvere, sieťky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
TOP OKNO s.r.o., Leles - Kapoňa 38 |
52238687 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 335,00 € |
23.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2022-221221046 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
2 220,00 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
439/2022-2022055 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
1 858,23 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 781,80 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 781,80 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 781,80 € |
05.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022-2022006 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 650,50 € |
14.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022-20220187 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
1 644,00 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2022-2022349 |
za elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
1 616,58 € |
01.12.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2022-2022012 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 603,99 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045 |
vecný dar zo sociálneho fondu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
1 505,00 € |
29.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
05.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.08.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.09.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2022-1220220086 |
vybavenie lekárničiek, vitamíny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ARGUS Trebišov s.r.o., Trebišov |
47816953 |
Iné |
1 410,44 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
419/2022-2110220433 |
poplatok za komunálny odpad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Obec Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Iné |
1 200,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
437/2022-2022010 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 099,50 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2022-225091 |
nákup bielizne |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ABBASI s.r.o., Trebišov |
36175064 |
Iné |
1 093,50 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022-20220174 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
990,00 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |