98/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie AnIMaDe |
|
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
908/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
909/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
910/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,55 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
911/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
898/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,76 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
899/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,79 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
900/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 210,39 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
901/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,86 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
902/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,94 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
903/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,09 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
904/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
858,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
905/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
906/2021 |
akváriový set |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
91,32 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
907/2021 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
213,70 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
889/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,04 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
890/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,41 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |