1078/2023 |
kontajner vanový otvorený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
38 400,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1079/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
18.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1080/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1081/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,27 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1082/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1083/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Iné |
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1084/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,91 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1086/2023 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 742,83 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1087/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,79 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1088/2023 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 097,25 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1089/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
145,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023 |
externý prijímač - servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1091/2023 |
vyhľadávanie podzemných vedení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,56 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1092/2023 |
servis plynových kotlov - Továrenská 546 - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1094/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |