15/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
284,42 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
161,30 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
263,32 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022TS |
Vývoz fekálií |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Eke |
35283745 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
590,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
241,10 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,44 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,01 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 975,76 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,70 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
p. Sobota |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 388,05 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,94 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |