217/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
688,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
25 788,81 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
238,69 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
241,61 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
637/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
360,78 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
735/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,36 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
955/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
307,23 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - OF |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/5 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
60,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 160,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
preprava účastníkov detského tábora |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 |
režijné náklady |
Ing. Michal Izsmán - IM |
41399251 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
5,25 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |