20230055TS |
nádoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230058TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230059TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
462023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 955,40 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
472023TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
147,14 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
552023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 149,74 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
632023TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
206,02 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
642023TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
652023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
381,05 € |
10.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
662023TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
195 000,00 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
38/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
Iné |
299 602,42 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
40/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Buchinger Ivan |
|
Iné |
750,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
41/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Báč |
34012630 |
Iné |
1 000,00 € |
23.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
762/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
765/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia - 10 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Plančík - EVA corp. |
45541931 |
Iné |
3 356,64 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
768/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |