73/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022TS |
Vývoz fekálií |
ANIFE |
51468166 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
21.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1131/2022 |
vyúčtovanie dotácie: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičskej zbrojnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
840,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
639/2022 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
48,00 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022 |
vystúpenie "Kicsi Hang" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. József Menyhárt PER ASPERA |
43111696 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
770/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
15.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
772/2022 |
výroba, montáž plastových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 860,17 € |
16.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |