Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
73/2022TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Faktúra
74/2022TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Faktúra
75/2022TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 08.09.2022 08.09.2022 Faktúra
76/2022TS Vývoz fekálií BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 08.09.2022 08.09.2022 Faktúra
82/2022TS Vývoz fekálií ANIFE 51468166 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Faktúra
83/2022TS Vývoz fekálií Branický Martin 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 14.09.2022 14.09.2022 Faktúra
84/2022TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 19.09.2022 19.09.2022 Faktúra
85/2022TS Vývoz fekálií Perlač Július 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 20.09.2022 20.09.2022 Faktúra
86/2022TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
87/2022TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
20220093TS Vývoz fekálií Megyeri Melinda 00000000 Technické služby 31826245 Iné 200,00 € 27.09.2022 27.09.2022 Faktúra
20220094TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 03.10.2022 03.10.2022 Faktúra
20220099TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 160,00 € 07.11.2022 07.11.2022 Faktúra
20220101TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 02.11.2022 02.11.2022 Faktúra
1131/2022 vyúčtovanie dotácie: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičskej zbrojnice Gabčíkovo 00305391 JKL production, s.r.o. 36286133 Iné 840,00 € 24.11.2022 30.11.2022 Faktúra
639/2022 vytýčenie telekom. vedenia Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Iné 48,00 € 28.07.2022 04.08.2022 Faktúra
140/2022 vystúpenie "Kicsi Hang" Gabčíkovo 00305391 Mgr. József Menyhárt PER ASPERA 43111696 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 21.02.2022 21.02.2022 Faktúra
268/2022 vysokotlakové prečistenie potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 05.04.2022 07.04.2022 Faktúra
770/2022 vysokotlakové prečistenie potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra
772/2022 výroba, montáž plastových dverí Gabčíkovo 00305391 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 10 860,17 € 16.08.2022 22.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »