2921/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,76 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,15 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,84 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,21 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,17 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,94 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,91 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,23 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,47 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,41 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,83 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
590,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
241,10 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,44 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,01 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 975,76 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,70 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |