184/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
607,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
660,96 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 597,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
39,60 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 080,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |