146/2022 |
projekt - prístupová komunikácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Ján Husvéth |
52695859 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022 |
hodnotenie stromov po neodbornom zásahu a vyprac. plánu ošetrenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
Iné |
650,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
147/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
27,10 € |
22.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022 |
výroba a montáž žulovej krycej dosky cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ladislav Csorgo |
41698941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 243,01 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022 |
materiál - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kvintet spol. s.r.o. |
30997119 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 663,76 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022 |
čistiace vozíky |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOVOTRANSZ KFT. |
10441226-2-17 |
Iné |
861,96 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,59 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022 |
vykonané práce s montážnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
888,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |