37/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,23 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
790,62 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,32 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 296,23 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
20.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 430,00 € |
21.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 445,00 € |
20.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022 |
sviečkomat |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kerzen s.r.o. |
52923622 |
Iné |
5 337,60 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
27,10 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022 |
IG prieskum projektu "Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 368,00 € |
21.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Propaganda SK s.r.o. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
134,38 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,80 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
103,49 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
203,43 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
442,19 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,52 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,04 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |