22/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
466,80 € |
26.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
487,82 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
768,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
44240104 |
Iné |
336,32 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
79,87 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
1 050,00 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023 |
menovky na stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
aleco media s.r.o. |
52094685 |
Iné |
57,80 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142023TS |
acetylén, kyslík |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
332023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 |
pneuservis, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
647,23 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
29/203 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
388,25 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
437,11 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
47,10 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
65,56 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
19,05 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011TS |
odvoz smeti kontajnerom |
AG EURO AGENCY s.r.o. |
36727750 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,20 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |