36/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,51 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
171,47 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
25,52 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
25,52 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
36,40 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021 |
geologické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
Iné |
1 320,00 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021 |
vytyčovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
150,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 570,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 972,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |