116/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
551,11 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,06 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,57 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021 |
motorový filter |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,76 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,94 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,82 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,96 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,87 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
90,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
27,96 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
12.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,50 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021 |
kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
873,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |