25/2022TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
590,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220092TS |
kosenie trávy |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
159,02 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
161,30 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,01 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,18 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
297,52 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
156,74 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,68 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,80 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
176,40 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 |
režijné náklady |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
82,33 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2022 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
217,37 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
139,56 € |
11.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,92 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,04 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |