Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230067TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 31.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20230068TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 13.09.2023 13.09.2023 Faktúra
20230069TS Vývoz fekálií Fialek Roland 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Faktúra
20230070TS Vývoz fekálií Branický Martin 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 29.09.2023 29.09.2023 Faktúra
20230075TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
20230076TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230077TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230080TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
20230081TS odvoz smeti kontajnerom Alena Barth 00000000 Technické služby 31826245 Iné 363,12 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
20230087TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230094TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230099TS Vývoz fekálií Perlač Július 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230100TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230102TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Faktúra
20220108TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 334,56 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20230004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 183,24 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230013TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 307,20 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 140,61 € 11.04.2023 11.04.2023 Faktúra
20230029TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 184,65 € 04.05.2023 04.05.2023 Faktúra
20230040TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 430,95 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »