922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
865/2023 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,24 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
832/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
708,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
863/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
864/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,73 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
866/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
867/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
868/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
869/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 946,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
870/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 424,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
871/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 767,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
872/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 499,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
873/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 632,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
874/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
875/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
877/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 190,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
878/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Právne a konzultačné služby |
301,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
879/2023 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
400,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
916/2023 |
oprava automatických dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
742023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
792023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
660,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
857/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,08 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
858/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 925,12 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
859/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 005,72 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
860/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,76 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
861/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 126,24 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
848/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
barely digital GmbH&Co |
DE319585617 |
Iné |
53,60 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
849/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
DMC Digital Maut Consultin GmbH |
DE332866946 |
Iné |
47,90 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
850/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,97 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |