11/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Érsek Péter |
52580334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
85,37 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1100/2023 |
tlač, montáž, cestovné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1101/2023 |
tlačivá - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Iné |
90,05 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
98,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1103/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
81,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1104/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
62,05 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1105/2023 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 019,56 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1106/2023 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
3 451,46 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1107/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1108/2023 |
PZP súbor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
4,67 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1109/2023 |
PZP súbor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2,73 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1110/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1111/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1112/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1113/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1114/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1115/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1116/2023 |
3181,00 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 181,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1117/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 921,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1118/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 288,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1119/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 671,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
864,42 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1120/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 637,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1121/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 959,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |