86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,97 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
602,26 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
234,76 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
226,80 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MIKRO-TRADE |
31421342 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
255,51 € |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MIKRO-TRADE |
31421342 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
294,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
305707 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
111,19 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1230/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,92 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
178,39 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1232/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1229/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,75 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1231/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,78 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1239/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,05 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1233/2020 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,11 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1234/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,65 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1235/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1236/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1237/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,76 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1238/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 652,00 € |
09.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1240/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,34 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |