Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
86/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 168,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
94/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 464,97 € 13.10.2021 13.10.2021 Faktúra
107/2021TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
117/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 602,26 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
25/2021TS odvoz smeti kontajnerom POLISHO s.r.o. 31448941 Technické služby 31826245 Iné 234,76 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
40/2021TS odvoz smeti kontajnerom POLISHO s.r.o. 31448941 Technické služby 31826245 Iné 226,80 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
64/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
111/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
32/2021TS odvoz smeti kontajnerom MIKRO-TRADE 31421342 Technické služby 31826245 Iné 255,51 € 21.04.2021 21.04.2021 Faktúra
48/2021TS odvoz smeti kontajnerom MIKRO-TRADE 31421342 Technické služby 31826245 Iné 294,39 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2/2021TS zber a odvoz TKO Obec Pataš 305707 Tehcnické služby 31826245 Iné 459,47 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
39/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 168831 Technické služby 31826245 Iné 111,19 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
OF2021/13 vyúčtovanie režijných nákladov Kozmérová Eva 14151031 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 78,45 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
1230/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 461,92 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
4/2021 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Tehchnické služby 31826245 Iné 396,34 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
26/2021TS odvoz smeti kontajnerom Obecný úrad Ňárad 00305758 Tehcnické služby 31826245 Iné 178,39 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
1232/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 530,09 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1229/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 365,75 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
3/2021TS zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 291,35 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
1231/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 434,78 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1/2021TS zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 298,91 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
46/2021 kábel, konektor Gabčíkovo 00305391 ema-elektro.sk 36241008 Stavebné práce, opravárenské práce 153,63 € 19.01.2021 05.03.2021 Faktúra
1239/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 465,05 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1233/2020 revízia plynových kotlov 14 b.j. Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 251,11 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1234/2020 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Nájmy a prenájmy 18,65 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1235/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,59 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1236/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1237/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 261,76 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1238/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 652,00 € 09.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1240/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 593,34 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »