1050/2021 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
144,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
943/2021 |
svetelné hadice |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Iné |
279,78 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
39,60 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021 |
nádoba s prevetrávacím otvorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021 |
kuchynský odpad MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
490/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
569/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
622/2021 |
prístup k evidencii odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
656/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
723/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
844/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
972/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1034/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
265,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
3 729,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1270/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 714,42 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 570,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 740,98 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
606,61 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
575/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 456,38 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
711/2021 |
Okapové lemovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
396,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021 |
rekonštukcia plynového zariadenia ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 300,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |