20210078TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
885,13 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,20 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,09 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089TS |
oprava DS867CO |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
258,47 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,10 € |
17.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
405,49 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021 |
reproduktory - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jantulík Peter |
34595686 |
Iné |
297,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
450/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
537/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 985,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
616/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 910,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
707/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 875,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
798/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
922/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1092/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 955,00 € |
21.03.2021 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210082TS |
elektroinštalačné práce |
Technické služby |
31826245 |
Jozef Boráros |
43693318 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 802,50 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
725/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 540,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
685,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210059TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
239,00 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |