351/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
258,55 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,78 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
540/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,66 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
614/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
200,91 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
690/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
274,10 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
779/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
400,99 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
915/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
310,37 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1002/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
412,83 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1082/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
226,96 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/8 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Szentesiová Katarína |
F15544 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
218,12 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/9 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MED-ZOE, s.r.o. |
43851983 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
253,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/10 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
81,31 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/16 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/17 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/18 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Oskar Rublik |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
970/2021 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
979,67 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5102021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
887/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
400,95 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032TS |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
295,11 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |