691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1049/2021 |
prieskum trhových cien: IROP-PO2-SC211-2021-78 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIRE Consulting s.r.o. |
52133231 |
Iné |
500,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1247/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 028,40 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021 |
likvidácia oganickej hmoty |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5112021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
626/2021 |
nakladanie s odpadom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
322,56 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
657/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
658/2021 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
177,12 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
755/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
756/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
718,56 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
883/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
884/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
69,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
918/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
976/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
977/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
83,52 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1065/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,28 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
665,54 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
999,85 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,04 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210056TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
744,10 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210077TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
919,91 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210078TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
885,13 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,20 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |