Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
199/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Alfréd Mészáros 11848979 Iné 445,50 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
200/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Alfréd Mészáros 11848979 Iné 445,50 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
218/2021 servis kamerového systému Gabčíkovo 00305391 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Iné 153,94 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
223/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 4 973,94 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
231/2021 ozvučovací systém - cintorín Gabčíkovo 00305391 Berlin Brands Group 00 Iné 341,70 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
235/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 128,15 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
236/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Reštaurácia Marica-Corso 32324812 Iné 445,50 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
237/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Reštaurácia Marica - Corso 32324812 Iné 450,90 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
238/2021 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Reštaurácia Marica - Corso 32324812 Iné 437,50 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
242/2021 PZP - súbor motorových vozidiel Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 713,73 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
247/2021 dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 1 200,00 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
250/2021 pracovné oblečenie Gabčíkovo 00305391 Briston, s.r.o. 45547921 Iné 56,68 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
251/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 308,00 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
252/2021 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Iné 1 239,17 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
253/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Reštaurácia Marica - Corso 32324812 Iné 415,80 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
262/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Mészáros Alfréd 11848979 Iné 445,50 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
263/2021 stravovanie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Mészáros Alfréd 11848979 Iné 458,78 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
264/2021 odvoz nebezpečného odpadu Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 369,60 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
265/2021 odvoz nebezpečného odpadu Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 57,24 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
268/2021 likvidácia oganickej hmoty Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 360,00 € 22.03.2021 25.03.2021 Faktúra
272/2021 respirátory FFP2 Gabčíkovo 00305391 Feuer shop 50398920 Iné 3 729,00 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
280/2021 servis PSN-AS Gabčíkovo 00305391 Ranex EU s.r.o. 50434497 Iné 43,20 € 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
281/2021 pracovné oblečenie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Briston, s.r.o. 45547921 Iné 795,96 € 02.03.2021 01.04.2021 Faktúra
290/2021 odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 489,90 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
288/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
347/2021 dodanie KLINIK boxov Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 1 200,00 € 16.04.2021 23.04.2021 Faktúra
291/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
293/2021 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
306/2021 ochrana objektu s pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. 36236292 Iné 432,00 € 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
309/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 20 101,88 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »