440/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
427,50 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
441/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
443/2021 |
alarmy |
Gabčíkovo |
00305391 |
maxischop s.r.o |
50905163 |
Iné |
507,17 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
444/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Iné |
869,00 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021 |
batéria do dopravného zariadenia - prechod pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
364,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
449/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
468,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 571,70 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
472/2021 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
475/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
672,10 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2021 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
63,33 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
490/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5112021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5102021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
526/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
529/2021 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Gregušová -in |
37274864 |
Iné |
231,26 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
531/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
544/2021 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
806,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
548/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
567/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
569/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
571/2021 |
socha TURUL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság |
14317691-2-43 |
Iné |
4 461,40 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
573/2021 |
recyklácia odpadu - sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
201,31 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
608/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
609/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 972,93 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |