756/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
718,56 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
757/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
11 421,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
759/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
447,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
775/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
778/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
800,00 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
779/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
400,99 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
780/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
500,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
782/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
470,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
803/2021 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
840/2021 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
841/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
630,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
844/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
858/2021 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
350,00 € |
25.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
859/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
Iné |
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
860/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
863/2021 |
pasportizácia cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
4 335,41 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
883/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
884/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
69,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
886/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
8 139,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
887/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
400,95 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
905/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
906/2021 |
akváriový set |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
91,32 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
913/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,50 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
915/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
310,37 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
305707 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
427,30 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |