920/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
921/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
922/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1022/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1092/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1093/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1094/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 955,00 € |
21.03.2021 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210064TS |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
296,78 € |
27.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042TS |
montáž a demontáž, oprava pneu, duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
146,96 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021 |
montáž betónového oplotenia - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
PTS -BETON, spol.s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021 |
motorový filter |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,76 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
533/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
534/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021TS |
nádoba na smeti |
Základná škola |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210033TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 807,92 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021 |
nádoba s prevetrávacím otvorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/16 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/17 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/18 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Oskar Rublik |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
626/2021 |
nakladanie s odpadom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
322,56 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
812/2021 |
nákladná cestná doprava - nakládka, vykládka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Právne a konzultačné služby |
285,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 208,86 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
982/2021 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004TS |
nový zákonník |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
219,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021 |
obálky - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
KRPA Slovakia |
30229138 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
323,99 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |