Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
195/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 02.03.2021 25.03.2021 Faktúra
657/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 05.08.2021 05.08.2021 Faktúra
755/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
756/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 718,56 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
883/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.10.2021 12.10.2021 Faktúra
884/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 69,60 € 07.10.2021 12.10.2021 Faktúra
918/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 20.10.2021 20.10.2021 Faktúra
976/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
977/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 83,52 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
658/2021 odvoz kontajnera Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 177,12 € 05.08.2021 05.08.2021 Faktúra
288/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
291/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
490/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
569/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
723/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
844/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
972/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 04.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1034/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
264/2021 odvoz nebezpečného odpadu Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 369,60 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
265/2021 odvoz nebezpečného odpadu Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 57,24 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
290/2021 odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 489,90 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
354/2021 odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Polystar, s.r.o. 46754768 Iné 320,28 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
8/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Tehchnické služby 31826245 Iné 97,04 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
9/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 109,42 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
15/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 222,38 € 05.03.2021 05.03.2021 Faktúra
16/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 125,34 € 05.03.2021 05.03.2021 Faktúra
23/2021TS odvoz smeti kontajnerom Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Technické služby 31826245 Iné 595,73 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
24/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 467,74 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
25/2021TS odvoz smeti kontajnerom POLISHO s.r.o. 31448941 Technické služby 31826245 Iné 234,76 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
26/2021TS odvoz smeti kontajnerom Obecný úrad Ňárad 00305758 Tehcnické služby 31826245 Iné 178,39 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra