71/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
709/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
708/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
707/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 875,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
706/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
705/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
705/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
704/2021 |
postrek komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
2 352,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
703/2021 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Iné |
175,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
702/2021 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
820,95 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
701/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
700/2021 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,10 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
699/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,45 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
698/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
11.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
697/2021 |
balík |
Gabčíkovo |
00305391 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
Iné |
308,98 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
696/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 889,78 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
695/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,02 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
694/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,37 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
693/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
503,53 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
692/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
690/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
274,10 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
689/2021 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
2 875,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
688/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |