81/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
809/2021 |
servis kosačky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 328,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
808/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
807/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
235,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
806/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
630,01 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
805/2021 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
652,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
804/2021 |
dezinfekčné prostrieky |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,10 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
803/2021 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
800/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
97,04 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
799/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 660,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
798/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
797/2021 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 347,20 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
796/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,13 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
795/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,76 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
794/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
793/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 228,64 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
792/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,47 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
791/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
292,42 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
790/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
789/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 118,34 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
788/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 711,77 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
787/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |