5112021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
305707 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1065/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021 |
zámocká dlažba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,04 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
802/2021 |
záhradné stĺpiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
FEIM -SK, s.r.o. |
51667924 |
Iné |
760,58 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021 |
vyznačenie vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1226/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1224/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
954,85 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 090,77 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 313,97 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 513,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 176,35 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
990,31 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 623,92 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
279,72 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,97 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
602,26 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1227/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1228/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |